Инструкция
1
Войдите в 1С монопольно.
2
На панели главного меню программы выберите команду «Операции / управление бухгалтерскими итогами».
3
В появившемся окне «Управление бухгалтерскими итогами» в первой строке «Расчет итогов установлен» указана текущая установка расчета итогов, т.е. до какого квартала рассчитаны бухгалтерские итоги в программе.
4
Во второй строке «Установить расчет» указан квартал, который будет установлен в качестве новой границы поддержки итогов.
5
В третьей строке окна «Управление бухгалтерскими итогами» расположена кнопка «Полный пересчет итогов». С ее помощью производится пересчет всех бухгалтерских итогов с наиболее ранних операций, которые были проведены в самом начале работы с программой и до установленного в данном режиме квартала – границы поддержки итогов.
6
Выберите с помощью стрелки вниз или вверх во второй строке окна «Управление бухгалтерскими итогами» предыдущий квартал, за который вы хотели бы сделать пересчет итогов и завершить работу с этим периодом.
7
Нажмите на кнопку «Полный пересчет итогов». Программа начнет процесс, движение которого вы можете наблюдать в информационной строке внизу рабочего стола программы.
8
После окончания пересчета итогов нажмите кнопку «Установить расчет». Программа установит нужный текущий период. Т.е. указанный вами квартал переместится на верхнюю строку «Расчет итогов», а во второй строке появится следующий за выбранным периодом квартал. Т.е. программа совершит пересчет итогов до квартала, который вы указали, и теперь вы имеете возможность работать в текущем периоде.
9
Нажмите на кнопку «Выход», закройте диалог.
10
При необходимости перезагрузите программу.
Обратите внимание
1С хранит остатки по периодам, если вы попытаетесь провести документ более поздней датой, чем точка актуальности, появляется сообщение о том, что период не открыт. Поэтому после того как вы откроете новый период зайдите в главное меню Операции / Управление оперативными итогами / Открыть / Выполнить.
Полезный совет
Если кроме вас в 1С работает несколько человек, то при открытии нового периода устанавливаете дату не позднее текущего периода. Если период будет установлен не верно, то при ошибке проведения документов более поздней датой, приведет к не правильному расчету остатков.